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      西安市審計局關注內部審計工作開展情況

      近期,西安市審計局在各單位內審機構自查的基礎上,派出調查組深入各開發區及相關市級部門、國有企業,對37家單位的內部審計工作開展情況進行了實地調查。調查發現我市部分單位重視內部審計工作,有獨立的內審機構,內審業務能夠有序開展。但也發現大部分單位沒有獨立的內審機構,內審人員較少,內審業務開展主要依靠第三方機構,內審業務水平不高;審計檔案、審計文書不規范等。調查中,很多單位提出了希望市審計局加強對內部審計工作的業務指導、加強對內部審計人員的繼續教育、開展業務交流、提升內部審計機構的權威性、加大內部審計工作宣傳力度等意見和建議。


      根據上述調查結果,市審計局將按照《審計署關于內部審計工作的規定》要求,全面加強對內部審計工作的指導監督。一是建立健全內部審計工作制度。擬定加強內部審計的相關制度,有效規范內部審計職責的履行,為推動內部審計工作提供制度保障。二是積極履行內部審計指導監督職能。把內部審計指導監督工作納入監督工作計劃,與審計業務工作同部署、同落實、同檢查;積極完善內部審計備案及成果運用,相關單位要把內部審計工作計劃、審計報告、審計整改情況、審計發現的重大違法違紀問題線索等資料,向審計機關進行備案。三是著力提升內部審計人員專業技能。分類開展培訓活動,有計劃地采取以審代培方式,提升內部審計人員的業務能力和工作水平。四是搭建內部審計指導監督平臺。充分借助審計網站、微信公眾號等平臺,大力宣傳各類典型,積極擴大工作影響;積極組織開展內部審計業務工作交流,分行業、分類別進行研究探索,推廣好經驗好做法,發揮典型引領作用,提高全市內部審計工作水平。